0110150
|
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
Наказ Міністерства фінансів України |
|
|||||
|
|
|
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
|
||||||
|
|
|
|
|
Наказ / розпорядчий документ |
|
||||||
|
|
|
|
|
розпорядження сільського голови№07 від 08.02.2019р. |
|
||||||
|
|
|
|
|
Мотовилівськослобідська сільська рада |
|
||||||
|
|
|
|
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
|
||||||
|
|
|
|
|
наказ |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
(найменування місцевого фінансового органу ) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019р. |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1. |
( 0100000 ) |
Мотовилівськослобідська сільська рада |
|
||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
(КТПКВК МБ) |
(найменування головного розпорядника ) |
|
|
|||||||
|
2. |
( 0110000 ) |
Мотслобідська сільрада |
|
||||||||
|
|
(КТПКВК МБ) |
(найменування відповідального виконавця) |
|
|
|||||||
|
3. |
( 0110150 ) |
( 0111 ) |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
|
|
||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
|
(КТПКВК МБ) |
(КФКВК) |
(найменування бюджетної програми) |
|
|
||||||
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –507600 гривень , у тому числі загального фонду – 507600 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . |
|
||||||||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми: |
|
||||||||||
|
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" , Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" , рішення сільської ради 01-37-VII від 12.12.2018р. "Про Мотовилівськослобідський сільський бюджет на 2019р." |
|
||||||||||
|
6. Мета бюджетної програми: |
|
||||||||||
|
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
|
||||||||||
|
7. Завдання бюджетної програми: |
|
||||||||||
|
№ |
Завдання |
|
|||||||||
|
1 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
8. Напрями використання бюджетних коштів: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|||
|
№ |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
Усього |
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||
|
1 |
|
507 600 |
0 |
0 |
507 600 |
|
|||||
|
Усього |
507 600 |
0 |
0 |
507 600 |
|
||||||
|
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|||
|
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|||||||
|
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
507 600 |
0 |
507 600 |
|
|||||||
|
Усього |
507 600 |
0 |
507 600 |
|
|||||||
|
10. Результативні показники бюджетної програми: |
|
||||||||||
|
№ |
Показник |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
кількість штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
|
||||
|
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
журнал видачі довідок,журнал реєстрації звернення громадян |
90,00 |
0,00 |
90,00 |
|
||||
|
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів |
од. |
Розпорядження, рішення сесії, рішення виконкомів, книга обліку зареєстрованих актових засобів (смерть,шлюб,народження) |
220,00 |
0,00 |
220,00 |
|
||||
|
3 |
ефективності |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
розрахунок |
30,00 |
0,00 |
30,00 |
|
||||
|
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника |
од. |
розрахунок |
73,00 |
0,00 |
73,00 |
|
||||
|
|
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
тис.грн. |
кошторис, штатний розпис |
117,00 |
0,00 |
117,00 |
|
||||
|
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Динаміка зменшення кількості виконання листів, скарг, звернень в плановому періоді до фактичних показників попереднього року |
% |
шляхом розрахунку |
86,00 |
0,00 |
86,00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Сільський голова |
|
|
Осадчий Є.В. |
|
|
|||||
|
|
|
|
(підпис) |
|
(ініціали та прізвище) |
|
|
||||
|
|
ПОГОДЖЕНО: |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Сільський голова |
|
|
Осадчий Є.В. |
|
|
|||||
|
|
|
|
(підпис) |
|
(ініціали та прізвище) |
|
|
||||